„Je sezóna pro podání daní, a pro nezávislí pracovníci, může být tento proces obzvláště skličující. "Pokud jste osoba samostatně výdělečně činná, jste považován za zaměstnavatele." a zaměstnanec, “Aaron Smyle, prezident a zakladatel daňové účetní firmy z New Yorku Smyle & Associates říká Apartment Therapy. "Proto jsou nezávislí pracovníci odpovědní za placení celkové výše daní ze mzdy (tj. Sociálního zabezpečení a Medicare), na rozdíl od pouze poloviny."
Vzhledem k tomu, že se s osobami samostatně výdělečně činnými zachází jako s jednotlivými podniky, je Mikkel Jensen, výkonný ředitel USA Agery, říká, že nezávislí pracovníci mohou při podávání přiznání odepsat určité výdaje spojené s prací jako rozepsané daňové odpočty. „Pochopení toho, na jaké odpočty máte nárok, je klíčem k úspoře peněz na daňovém účtu,“ vysvětluje. "Jako nezávislý pracovník můžete požadovat odpočty výdajů, které jsou„ běžné a nezbytné "pro vaši práci, což pro IRS znamená věci jako kancelářské potřeby, počítače a dokonce i cestovní výdaje."
Máte zájem dozvědět se více o tom, jaké druhy daňových odpočtů byste mohli kvalifikovat jako nezávislý pracovník? Od kurzů zaměřených na pracovní vzdělávání až po marketingové materiály a další, zde jsou někteří překvapiví účetní a výdaje na podnikání finanční odborníci tvrdí, že samostatně výdělečně činné osoby mohou podávat při podávání ročních daní zprávy - pokud mají doklady o příjmu to.
Osoby samostatně výdělečně činné, které se účastní vzdělávacích kurzů nebo investují do výzkumu souvisejícího s jejich prací, si mohou tyto výdaje uplatnit jako odpočet daně. „Vzdělávací kurzy a materiály, které jsou nezbytné ke zlepšení práce, lze odečíst,“ říká Joan Crain, hlavní ředitel a globální strategický pracovník BNY Mellon Wealth Management. "To zahrnuje předplatné odborných a obchodních publikací."
Tina Orem, daňový specialista na NerdWallet, říká, že vzdělání musí splňovat určité požadavky, aby bylo možné jej odečíst. "Možná máš smůlu, pokud je vzdělání nezbytné pro splnění minimálních požadavků na vzdělání tvé současnosti." obchod nebo podnikání, nebo pokud je to součást programu, který vás kvalifikuje pro práci v novém oboru nebo podnikání, “říká vysvětluje. “Publikace IRS 970 má všechny podrobnosti. “
Část 179 Internal Revenue Code říká, že některé kusy kancelářského vybavení s velkými tikety, jako jsou notebooky, monitory, software, stoly a židle mohou mít nárok na odpočet daně, pokud jsou vaším majetkem podnikání. "Pro účely odpočtu daně zahrnuje kancelářské vybavení položky, které jsou nakupovány pro dlouhodobé použití, a proto se časem odepisují," vysvětluje Jensen.
Na volné noze si také mohou z daní odečíst určité kancelářské potřeby, včetně psacích per, poštovních známek, inkoustu do tiskáren a kancelářských sponek, pokud se používají pouze pro obchodní účely. "Kancelářské potřeby také musí být použity do jednoho roku od nákupu, aby byly způsobilé, protože jsou považovány za krátkodobé aktivum," říká Jensen.
Crain často přehlíží, ale má velký dopad na daňové přiznání, říká, že příspěvky jsou jisté důchodové účty jsou jedním z největší odpočty na které si nezávislí pracovníci mohou nárokovat. „Solo 401 (k) s nebo Zjednodušený zaměstnanecký důchod (SEP) IRA mohou být financovány kdykoli během daňového roku (nebo v případě SEP IRA, i po konci roku, pokud se tak stane před termínem podání daňových přiznání) a limity financování jsou velkorysé, “řekla vysvětluje.
Pokud jste osoba samostatně výdělečně činná a vyděláváte vysoké příjmy, Crain říká, že přispívá k a Penzijní plán s definovanou dávkou (DB) - tradiční důchodový plán s uvedenou roční dávkou, kterou budete dostávat při odchodu do důchodu - je hlavní odpočet daně, který vám může také pomoci vybudovat váš důchodový fond. "Jedná se o chytrý krok pro lidi, kteří chtějí odnést ještě více peněz," vysvětluje.
Ať už jste psí procházka s roztomilými vizitkami nebo maskérka na volné noze, která platí za Facebook reklamy, Jensen říká, že jakékoli propagační materiály používané k přilákání nových klientů se považují za obchodní výdaje. „Výdaje na reklamu a marketing jsou odečitatelné ze 100 procent,“ říká.
Pro nezávislé pracovníky Jensen říká, že to znamená získat prostředky zpět za peníze, které jste utratili za vytvoření webu. „Tento odpočet zahrnuje výdaje, jako jsou náklady na design webových stránek, včetně pronájmu designéra nebo nákupu předplacené šablony; hostování vašich webových stránek; doplňky a doplňky pro webové stránky; plus údržba webu, “vysvětluje.
Pokud používáte svůj mobilní telefon pravidelně pro svou práci, Orem říká, že IRS vám umožní požadovat část účtu jako obchodní výdaje. „Obecně lze podíl na účtu spojeném s vaším obchodním využitím odečíst,“ vysvětluje. Překlad: Pokud 40 procent času, který strávíte na telefonu, souvisí s obchodem, můžete odečíst 40 procent z vašeho účtu za telefon.
Orem však říká, že stejný odpočet nemusí nutně platit pro pevné linky. „U pevných linek nelze náklady na první telefonní linku ve vaší domácnosti odečíst, ale druhá pevná linka je obecně odečitatelná, pokud se používá pouze pro vaše podnikání,“ vysvětluje.
Pokud jste osoba samostatně výdělečně činná, určitě profesionální služby, včetně poplatků zaplacených účetním a právním poradcům, lze v daňovém přiznání uplatnit jako obchodní výdaje. "Hledání daňového a právního poradenství - včetně pomoci s přípravou daňového přiznání - obvykle stojí za to náklady na volné noze a poplatky jsou odečitatelné," říká Crain.
Jensen nejenže najme účetního, který vám pomůže se zpracováním vašich daní, kvalifikovat jako odpočet, ale říká, že vám může ušetřit spoustu peněz na daňovém účtu. „Můžete mít klid, že se vyhnete auditům a samozřejmě ušetříte nejvíce peněz,“ říká, pokud je váš daňový účetní aktuální podle nejnovějších pravidel a předpisů.
Caroline Biggs
Přispěvatel
Caroline je spisovatelka žijící v New Yorku. Když se nezabývá uměním, interiéry a životním stylem celebrit, obvykle si kupuje tenisky, jí cupcakes nebo visí se svými záchrannými zajíčky Daisy a Daffodil.